监察审计部简讯一则

2021-06-01

根据内审计划安排,监察审计部5月对服装市场优先招商的1027间营业房继续回租及招商管理情况进行了专项审计审计工作得到了被审单位的积极配合。审计工作完成后,监察审计部就审计过程中发现的问题提出了意见和建议,服装市场分公司及时进行了相应整改。通过本次审计,更好地发挥了内部审计在规范管理、防范风险、完善治理等方面的自金沙城娱乐最新官方网站监管作用,有助于提高被审单位的经营管理水平。




XML 地图 | Sitemap 地图